老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

為什么不動(dòng)產(chǎn)老項(xiàng)目銷售16年4月30日前可以按百分之5征稅16年5月1號(hào)后按照9個(gè)點(diǎn)征稅
答: 因?yàn)槔享?xiàng)目未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,新項(xiàng)目可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)分界是:2016年5月1日
銷售不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目名稱寫(xiě)錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)怎么更改?問(wèn)專管員說(shuō)不知道?
答: 銷售不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票是你們開(kāi)具還是稅局開(kāi)具, 1.你們自己開(kāi)具:收齊所有聯(lián)次,先開(kāi)具紅字的發(fā)票,重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票; 2.稅局代開(kāi):收齊所有聯(lián)次交給稅局,申請(qǐng)重新開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票;
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒(méi)有銷售不動(dòng)產(chǎn)為什么提醒
答: 同學(xué)你好 哪里提醒呢


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2019-08-18 21:10
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