合同有三個主體,怎么繳納印花稅? 問
合同有三個主體,怎么繳納印花稅? 答
老師,個體戶,稅務發(fā)的這個信息,請盡快完成下面工作( 問
你好,這個你登錄電子稅務局,應該就有第二個業(yè)務的信息,你查看簽收就好了 第一個,要去申報印花稅。 答
找宋老師,有工程賬務問題請教? 問
你好,您有什么問題呢。 答
老師,請問各個申報表是做電子檔保存,還是必須要打 問
從檔案管理角度,是要打印的。 答
找宋老師,有工程賬務問題請教? 問
你好,你的問題是什么呢 答

請問小規(guī)模納稅人季度申報增值稅銷售額未達30萬免征增值稅,這里指得銷售額是含稅銷售額還是不含稅銷售額?
答: 你好 是不含稅的銷售額
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬免征增值稅,銷售額是不含稅收入,不包括增值稅的金額?
答: 你好,30萬是不含增值稅的收入金額 ,不包括增值稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅減免稅申報明細表中對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按%1征收率征收增值稅表格中,本期發(fā)生額填寫不含稅銷售額*3%減去不含稅銷售額*1%的增值稅稅費嗎
答: 你好, 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。

