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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-08-20 17:38

可以的,只是如果當(dāng)期銷售額為負(fù)數(shù)是無法在網(wǎng)上完成申報(bào)的,需要去稅局大廳做申報(bào)。

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您好 開了紅字發(fā)票,申報(bào)的增值稅稅額,是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額 最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行 對的
2019-04-25 08:15:50
可以的,只是如果當(dāng)期銷售額為負(fù)數(shù)是無法在網(wǎng)上完成申報(bào)的,需要去稅局大廳做申報(bào)。
2019-08-20 17:38:37
您好!不行的。稅務(wù)局一般要求不能這樣操作。
2016-12-26 15:19:17
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn)辦單子 和填寫承諾書,去窗口辦理就好了
2020-02-14 09:21:39
您好,是的,按照減去紅沖后的實(shí)際的銷售額來填
2020-06-10 09:55:56
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