
老師。我這個(gè)月開了紅字發(fā)票,那申報(bào)的增值稅稅額,是不是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額。最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行是吧。
答: 您好 開了紅字發(fā)票,申報(bào)的增值稅稅額,是銷項(xiàng)正數(shù)稅額—銷項(xiàng)正廢稅額—銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額=實(shí)際銷項(xiàng)稅額 最后按這個(gè)實(shí)際銷項(xiàng)稅額申報(bào)就行 對的
以前申報(bào)過的未開票收入,在這個(gè)月開出了發(fā)票,這樣會出現(xiàn)下個(gè)月沖銷完未開票收入銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù),這樣可以嗎
答: 可以的,只是如果當(dāng)期銷售額為負(fù)數(shù)是無法在網(wǎng)上完成申報(bào)的,需要去稅局大廳做申報(bào)。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我之前申報(bào)了未開票收入 現(xiàn)在開完發(fā)票了 是不是報(bào)稅時(shí)就不用填上這個(gè)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額了?
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn)辦單子 和填寫承諾書,去窗口辦理就好了

