
老師。我這個月開了紅字發(fā)票,那申報的增值稅稅額,是不是銷項正數(shù)稅額—銷項正廢稅額—銷項負(fù)數(shù)稅額=實際銷項稅額。最后按這個實際銷項稅額申報就行是吧。
答: 您好 開了紅字發(fā)票,申報的增值稅稅額,是銷項正數(shù)稅額—銷項正廢稅額—銷項負(fù)數(shù)稅額=實際銷項稅額 最后按這個實際銷項稅額申報就行 對的
以前申報過的未開票收入,在這個月開出了發(fā)票,這樣會出現(xiàn)下個月沖銷完未開票收入銷項稅額為負(fù)數(shù),這樣可以嗎
答: 可以的,只是如果當(dāng)期銷售額為負(fù)數(shù)是無法在網(wǎng)上完成申報的,需要去稅局大廳做申報。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我之前申報了未開票收入 現(xiàn)在開完發(fā)票了 是不是報稅時就不用填上這個發(fā)票的銷項稅額了?
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn)辦單子 和填寫承諾書,去窗口辦理就好了


帆 追問
2020-02-14 09:25
帆 追問
2020-02-14 09:25
玲老師 解答
2020-02-14 09:39