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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師

2019-08-21 09:56

沖減之前確認(rèn)的收入和銷項(xiàng)稅

Hedgehog 追問

2019-08-21 10:09

我們是客戶,是供應(yīng)商給我們返利哦

軼塵老師 解答

2019-08-21 10:10

那就是沖減你們的成本費(fèi)用

Hedgehog 追問

2019-08-21 10:43

你能說清楚一點(diǎn)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?

軼塵老師 解答

2019-08-21 10:47

借:原材料/庫存商品(紅字)
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
           應(yīng)付賬款

Hedgehog 追問

2019-08-21 11:26

借:原材料/庫存商品(紅字)
        應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 (這筆分錄要做嗎?)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
應(yīng)付賬款

軼塵老師 解答

2019-08-21 11:28

進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)出了 為什么還記一筆進(jìn)項(xiàng)稅

Hedgehog 追問

2019-08-21 14:24

明白了,那老師,如果是這樣的話,為什么要做庫存商品負(fù)數(shù)呢?這是銷售返利,是不是直接沖減成本就可以了

軼塵老師 解答

2019-08-21 14:49

庫存商品沖減的是金額 不是數(shù)量 如果你已經(jīng)領(lǐng)用了 沖減成本

Hedgehog 追問

2019-08-21 14:55

沒有領(lǐng)用,只是開票的時(shí)因?yàn)槭强缭麻_的紅沖發(fā)票,是對應(yīng)庫存明細(xì)開的負(fù)數(shù)發(fā)票,那我是不是按照您之前做的會(huì)計(jì)分錄庫存先做負(fù)數(shù)即可,因?yàn)闆]領(lǐng)用,所以不用沖減成本對嗎?

軼塵老師 解答

2019-08-21 14:57

是的 減少賬面價(jià)值

Hedgehog 追問

2019-08-21 15:15

好的,非常感謝老師耐心解答

軼塵老師 解答

2019-08-21 15:16

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你好,會(huì)計(jì)分錄就按之前正常做賬的做紅字,然后稅務(wù)申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字稅額。
2019-08-21 11:12:27
沖減之前確認(rèn)的收入和銷項(xiàng)稅
2019-08-21 09:56:12
您好,這個(gè)供應(yīng)商太好了 借:原材料 28000-28300/1.03*3% 進(jìn)項(xiàng)稅28300/1.03*3% 貸:銀行 28000 進(jìn)項(xiàng)稅我們?nèi)恳挚郏箶D原材料金額,相當(dāng)于降價(jià)給我們了
2023-12-18 21:27:50
借原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3400 貸預(yù)付賬款23400
2015-10-30 10:53:39
直接紅沖你之前的分錄就行
2019-11-20 09:33:30
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