
甲公司向供應(yīng)商購入材料價(jià)款20000元,增值稅率17%,材料驗(yàn)收入庫,前有預(yù)付款50000元,,會計(jì)分錄 謝謝
答: 借原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3400 貸預(yù)付賬款23400
供應(yīng)商給我們公司次月開具了紅字增值稅專票,是作為銷售返利的,專票已經(jīng)抵扣,請問會計(jì)分錄如何做?
答: 你好,會計(jì)分錄就按之前正常做賬的做紅字,然后稅務(wù)申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字稅額。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會計(jì)分錄 繳納增值稅會計(jì)分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

