
我們的供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用是27500元,加開3個(gè)點(diǎn)稅票800元,在一起開專票28300元,專票開的是28300元,我們付給他28000元的話,這賬務(wù)咋處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?請(qǐng)老師給我解答一下,包括這個(gè)增值稅勾選后的分錄怎么做?
答: 您好,這個(gè)供應(yīng)商太好了 借:原材料 28000-28300/1.03*3% 進(jìn)項(xiàng)稅28300/1.03*3% 貸:銀行 28000 進(jìn)項(xiàng)稅我們?nèi)恳挚?,倒擠原材料金額,相當(dāng)于降價(jià)給我們了
供應(yīng)商給我們公司次月開具了紅字增值稅專票,是作為銷售返利的,專票已經(jīng)抵扣,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 你好,會(huì)計(jì)分錄就按之前正常做賬的做紅字,然后稅務(wù)申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!供應(yīng)商開具的紅字增值稅專用發(fā)票,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 直接紅沖你之前的分錄就行

