老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

個(gè)人到稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要什么材料?稅率是多少?
答: 你好 帶身份證和合同 增值稅 3% 附加合計(jì)12% 個(gè)稅20-40%
去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票要帶什么材料么
答: 你好!需要貸身份證及復(fù)印件,銀行卡,合同及復(fù)印件
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
手機(jī)代開(kāi)發(fā)票的話能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)和材料費(fèi)嗎
答: 可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi),材料費(fèi)開(kāi)不了。
老師,個(gè)人代開(kāi)材料費(fèi)發(fā)票需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎,勞務(wù)費(fèi)倒是要代扣代繳的,不知道材料費(fèi)需要扣嗎
現(xiàn)在個(gè)人找稅務(wù)局代開(kāi)施工勞務(wù)發(fā)票還有施工材料費(fèi)發(fā)票是多少稅點(diǎn)?


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2019-08-21 15:23
玲老師 解答
2019-08-21 15:26