
老師,你好,請教一下:我公司6月在稅務(wù)局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表,增加收入10萬,補交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 不光是補交了稅呀,你肯定還調(diào)整額收入,收入是多少?
我公司6月在稅務(wù)局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表,增加收入10萬,補交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ; 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么企業(yè)所得稅年報申報了,但是打印不出來,顯示非本渠道申報,暫不提供打印,其他的增值稅都能打印了,這個企業(yè)所得稅年報不能打印,申報了的申報表也不能查看。是什么原因,我就是在我自己的電腦上申報的。
答: 你好!與你們當(dāng)?shù)厣陥缶W(wǎng)的維護(山東地區(qū)撥打96005656),看看是不是瀏覽器版本有問題

