
我公司6月在稅務(wù)局更正申報(bào)了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表,增加收入10萬,補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,分公司的增值稅是匯總到總公司申報(bào)的,那分公司的企業(yè)所得稅年報(bào)是不是也是要匯總到總公司去申報(bào)啊?
答: 對(duì),這個(gè)也可以匯總到總公司去尋申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師有沒有企業(yè)所得稅年報(bào)表,季報(bào)表,增值稅,附加稅季報(bào)表,公司注銷,需要填這幾個(gè)報(bào)表
答: 需要做匯算清繳的,增值稅 季度報(bào)表,個(gè)稅都要申報(bào)好了之后才可以


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2020-07-14 16:39
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