
我公司6月在稅務(wù)局更正申報(bào)了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表,增加收入10萬(wàn),補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,分公司的增值稅是匯總到總公司申報(bào)的,那分公司的企業(yè)所得稅年報(bào)是不是也是要匯總到總公司去申報(bào)啊?
答: 對(duì),這個(gè)也可以匯總到總公司去尋申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師有沒(méi)有企業(yè)所得稅年報(bào)表,季報(bào)表,增值稅,附加稅季報(bào)表,公司注銷(xiāo),需要填這幾個(gè)報(bào)表
答: 需要做匯算清繳的,增值稅 季度報(bào)表,個(gè)稅都要申報(bào)好了之后才可以


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2022-04-03 07:39
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2022-04-03 07:40
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2022-04-03 10:22
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