你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應(yīng)收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答

老師,你好,請教一下:我公司6月在稅務(wù)局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表,增加收入10萬,補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 不光是補(bǔ)交了稅呀,你肯定還調(diào)整額收入,收入是多少?
我公司6月在稅務(wù)局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表,增加收入10萬,補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,為什么企業(yè)所得稅年報申報了,但是打印不出來,顯示非本渠道申報,暫不提供打印,其他的增值稅都能打印了,這個企業(yè)所得稅年報不能打印,申報了的申報表也不能查看。是什么原因,我就是在我自己的電腦上申報的。
答: 你好!與你們當(dāng)?shù)厣陥缶W(wǎng)的維護(hù)(山東地區(qū)撥打96005656),看看是不是瀏覽器版本有問題

