
我公司6月在稅務局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表,增加收入10萬,補交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計分錄應該怎么做呢?
答: 你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 ; 借 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,分公司的增值稅是匯總到總公司申報的,那分公司的企業(yè)所得稅年報是不是也是要匯總到總公司去申報???
答: 對,這個也可以匯總到總公司去尋申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,請教一下:我公司6月在稅務局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表,增加收入10萬,補交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計分錄應該怎么做呢?
答: 不光是補交了稅呀,你肯定還調整額收入,收入是多少?

