
老師,你好,請教一下:我公司6月在稅務(wù)局更正申報(bào)了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表,增加收入10萬,補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 不光是補(bǔ)交了稅呀,你肯定還調(diào)整額收入,收入是多少?
我公司6月在稅務(wù)局更正申報(bào)了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表,增加收入10萬,補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,為什么企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)了,但是打印不出來,顯示非本渠道申報(bào),暫不提供打印,其他的增值稅都能打印了,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)不能打印,申報(bào)了的申報(bào)表也不能查看。是什么原因,我就是在我自己的電腦上申報(bào)的。
答: 你好!與你們當(dāng)?shù)厣陥?bào)網(wǎng)的維護(hù)(山東地區(qū)撥打96005656),看看是不是瀏覽器版本有問題
稅局反饋我的增值稅收入年度申報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)收入不一致,這是怎么回事呢?應(yīng)該從哪些方面查呢?
你好,老師,企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)確認(rèn)多繳的稅款,是不是只能抵企業(yè)所得稅,可以抵扣增值稅的嗎
老師有沒有企業(yè)所得稅年報(bào)表,季報(bào)表,增值稅,附加稅季報(bào)表,公司注銷,需要填這幾個(gè)報(bào)表
報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào) 我就按照賬套里的數(shù)據(jù)填寫是不是就行 用根據(jù)一年的增值稅報(bào)表來填寫嗎
老師,,企業(yè)年報(bào)是不是有兩個(gè),,一個(gè)是稅務(wù)局企業(yè)所得稅年報(bào),,一個(gè)是企業(yè)信用信息公示

