
我公司6月在稅務(wù)局更正申報了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報報表,增加收入10萬,補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 你好 ; 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
老師,分公司的增值稅是匯總到總公司申報的,那分公司的企業(yè)所得稅年報是不是也是要匯總到總公司去申報?。?/p>
答: 對,這個也可以匯總到總公司去尋申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師有沒有企業(yè)所得稅年報表,季報表,增值稅,附加稅季報表,公司注銷,需要填這幾個報表
答: 需要做匯算清繳的,增值稅 季度報表,個稅都要申報好了之后才可以


趙英老師 解答
2019-03-13 08:58
助教 追問
2019-03-13 09:12
助教 追問
2019-03-13 09:26
趙英老師 解答
2019-03-13 11:15