
#老師#賬務(wù)處理中,月末有哪些需要計提,哪些需要結(jié)轉(zhuǎn),能回答具體一點嗎
答: 月末需要計提工資,計提社保費(fèi)用、計提公積金,進(jìn)行計提稅金及附加,季度計提企業(yè)所得稅,計提租金、計提貸款利息,以及攤銷相關(guān)的長期待攤費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)完工成品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,以及需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
你好老師,我想問下年終獎計提多了但是上年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個賬務(wù)處理怎么做呢
答: 你好 可以做調(diào)整分錄沖減 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整(如果金額不大可以直接記入管理費(fèi)用…工資(獎金))
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理和計提附加稅賬務(wù)處理
答: 你是小規(guī)模還是一般納稅人呢

