#老師#賬務(wù)處理中,月末有哪些需要計(jì)提,哪些需要結(jié)轉(zhuǎn),能回答具體一點(diǎn)嗎
蒲公ying
于2019-08-29 22:18 發(fā)布 ??1416次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
2019-08-29 22:19
月末需要計(jì)提工資,計(jì)提社保費(fèi)用、計(jì)提公積金,進(jìn)行計(jì)提稅金及附加,季度計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提租金、計(jì)提貸款利息,以及攤銷相關(guān)的長期待攤費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)完工成品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,以及需要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
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2019-08-29 22:19:55

你好,12月份一般的是需要集體企業(yè)所得稅的,而且12月份是需要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面的。
2021-12-15 09:21:57

你好
可以做調(diào)整分錄沖減
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整(如果金額不大可以直接記入管理費(fèi)用…工資(獎(jiǎng)金))
2020-02-22 17:04:16

你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05

您好!當(dāng)月發(fā)以前月度的工資,直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等。
計(jì)提工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用,制造費(fèi)用等,貸:應(yīng)付職工薪酬。
2016-05-11 14:37:48
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