老師 我公司去年買(mǎi)了一部車(chē)金蝶軟件上顯示期初原 問(wèn)
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒(méi)有做過(guò)民非的賬務(wù) 問(wèn)
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問(wèn)用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問(wèn)
你好,沖暫估涉及到損益類(lèi)的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類(lèi)科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒(méi)有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工資漏計(jì)提了,怎么處理 問(wèn)
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

你好老師,我再兩個(gè)省地共開(kāi)了28萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票,一個(gè)地開(kāi)了兩次9萬(wàn)的,一個(gè)地開(kāi)了一次10萬(wàn),匯算清繳大概多少錢(qián),
答: 你好 請(qǐng)問(wèn)一下,你是個(gè)人還是企業(yè)的匯算清繳
開(kāi)100000的勞務(wù)發(fā)票,匯算清繳后實(shí)際上的稅怎么算
答: 你年收入就這些嗎 不到六萬(wàn)免個(gè)稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我去稅局代開(kāi)預(yù)算勞務(wù)發(fā)票,一個(gè)人一次開(kāi)12萬(wàn),稅局一次性扣個(gè)稅,沒(méi)有工資申報(bào),那我年底匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)稅嗎?
答: 你好,年底匯算清繳時(shí)可能退稅


流云飛雪 追問(wèn)
2019-08-30 14:30
郭老師 解答
2019-08-30 14:38
流云飛雪 追問(wèn)
2019-08-30 14:42
郭老師 解答
2019-08-30 15:08