老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師好有一個(gè)問題需咨詢一下,是關(guān)于退稅的:1. 首先,國外客戶給面料廠下單是整套服裝2. 面料是面料廠自己做的,那么面料部分的發(fā)票他們能搞定3. 輔料是外購的,他們也有輔料的發(fā)票4. 加工費(fèi)是服裝加工廠這邊的,發(fā)票也是加工廠開給面料廠5. 那么現(xiàn)在面料廠拿著三個(gè)發(fā)票:面料+輔料+加工費(fèi),是否可以按照成品服裝出口并且都能辦理到退稅呢
答: 您好,您沒有外貿(mào)公司的話,您這樣就需要按生產(chǎn)企業(yè)出口退稅來申報(bào),不過不是自己生產(chǎn)的,應(yīng)該可能也會(huì)有影響的,如果可以的話, 可以通過外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退稅,這是常用的方法的
老師,我們公司對(duì)外出口,但是我們找的A工廠加工,找B采購材料,加工出來成品出口,這種情況能出口嗎,我們采購發(fā)票應(yīng)該怎么開,加工費(fèi)能出口嗎
答: 你好,你們是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是貿(mào)易型的出口企業(yè),如果是貿(mào)易型的沒有問題,采購之后再出口就行了。如果是生產(chǎn)型的,建議把貨物拉到公司進(jìn)行加工包裝后再出口。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)料委托工廠加工成成品鞋,然后再出口,工廠給我們公司開具成品鞋發(fā)票,金額是加工費(fèi)部分不包含進(jìn)料的金額,這樣開票可以嗎?還是一定得開加工費(fèi)發(fā)票,因?yàn)橹坝幸粋€(gè)廈門的公司這樣操作很多年,都能出口退稅?
答: 規(guī)范操作應(yīng)該是開加工費(fèi)發(fā)票。

