老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

其它公司的手表放在我們公司,賣了8000塊錢,我存入了銀行,可不可以做委托銷售,記賬憑證怎么填,謝謝老師,無成本,無任何發(fā)票。
答: 可以做委托銷售,借銀行存款8000,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi),營業(yè)收入(按應(yīng)收代銷手續(xù)費(fèi)) 如果之前手表做了受托代銷商品的話,借銀行存款,貸受托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi),營業(yè)收入,還錢時,借其他應(yīng)付款或代銷商品款,貸銀行存款
這個記賬憑證的中電子元件的成本5043.10是怎樣算出來的呢?
答: 你好!以K100為例,第一張表中,本月共發(fā)出:30258.62 第二張表中,分錄中1406001中K100金額為5043.10;1405016中K100金額 25215.52,合計(jì)30258.62 看一下題目呢,是不是這個存貨有二部分....?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
整理記賬憑證的時候 如果增值稅發(fā)票超過記賬憑證可以折疊成記賬憑證大小嗎?
答: 你好,可以這樣處理的


Lovely 追問
2019-08-31 09:56
風(fēng)老師 解答
2019-08-31 10:51