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danfeng?
于2019-08-31 09:53 發(fā)布 ??1975次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-08-31 09:54
你好,本月這個未認證未抵扣的發(fā)票可以到下個月抵扣的時候再做相應分錄
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進項發(fā)票做賬未抵扣認證分錄
答: 你好,同學借管理費用應交稅費應交增值稅待認證進項稅額貸應付賬款。
進項發(fā)票入賬未抵扣怎么做分錄,抵扣了的又怎么做分錄?
答: 借庫存商品或者是管理費用, 應交稅費待認證 貸銀行存款 認證抵扣借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,上月有筆進項發(fā)票 我已經(jīng)做賬,但是實際因發(fā)票有問題,沒有抵扣。這月在賬上我要做進項轉(zhuǎn)出,分錄該如何做?
答: 是材料專票還是費用專票
可以抵扣的進項發(fā)票怎么做賬呢,分錄是
討論
收到管理費用的進項發(fā)票如何做分錄?進項發(fā)票抵扣時如何做分錄?
發(fā)票先入賬,這個月抵扣,平時進項發(fā)票都是借進項稅額,這個月要抵扣稅額抵扣聯(lián)是要怎么做分錄?
沒有抵扣的進項發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
請問月初銷售的 然后月末收到發(fā)票后未認證抵扣,需要做分錄嗎?或者是以前就收到進項發(fā)票了也沒認證需要做分錄嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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