老師:發(fā)去年計提了的工資 ,分錄應該是借:應付職工薪酬貸:銀行存款/現(xiàn)金吧?以前的代理記賬會計,直接借:管理費用,貸:現(xiàn)金。我現(xiàn)在要調賬,應該怎么調呢?
淺雨
于2019-09-01 15:51 發(fā)布 ??956次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-09-01 15:53
你好,以前年度做的賬不用調了,應付職工薪酬一借一貸已經(jīng)平了,
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10

您好
如果前面已經(jīng)結帳了就算了 如果沒有的話 要做補提工資分錄
借:管理費用——工資
貸:應付職工薪酬——工資
2019-01-16 08:59:15

你好,個人建議是先計提,然后支付
2016-10-13 19:52:19

你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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