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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-03 16:24

您好
您好
您開(kāi)具的紅字發(fā)票自己認(rèn)證?

valiant^O^ 追問(wèn)

2019-09-03 16:36

被來(lái)實(shí)習(xí)的認(rèn)證錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2019-09-03 16:41

自己開(kāi)出的發(fā)票自己可以認(rèn)證?

valiant^O^ 追問(wèn)

2019-09-03 17:05

相當(dāng)于幫對(duì)方認(rèn)證了

bamboo老師 解答

2019-09-03 17:37

那讓對(duì)方把藍(lán)字發(fā)票也對(duì)應(yīng)認(rèn)證

valiant^O^ 追問(wèn)

2019-09-03 18:18

但是這樣他們就要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了呀,之前開(kāi)錯(cuò)了那張他們沒(méi)有認(rèn)證

bamboo老師 解答

2019-09-03 18:42

對(duì)方紅字都已經(jīng)認(rèn)證了 當(dāng)然要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
沒(méi)有抵扣藍(lán)字發(fā)票 那不是要交更多的稅么

valiant^O^ 追問(wèn)

2019-09-04 08:33

那這種有什么辦法解決嗎

bamboo老師 解答

2019-09-04 08:34

讓對(duì)方把對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票也認(rèn)證抵扣掉 然后紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 一進(jìn)一出 對(duì)稅額沒(méi)有影響

valiant^O^ 追問(wèn)

2019-09-04 08:37

藍(lán)字發(fā)票就是找不到了,那這張發(fā)票網(wǎng)上還可以勾選認(rèn)證嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-04 08:39

簡(jiǎn)化丟失專用發(fā)票的處理流程
  一般納稅人丟失已開(kāi)具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》(以下簡(jiǎn)稱《證明單》),可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認(rèn)證的,購(gòu)買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》,可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤H∠?gòu)買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后,方可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證的程序,減少辦稅環(huán)節(jié)。

  一般納稅人丟失已開(kāi)具專用發(fā)票的抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?;如果丟失前未認(rèn)證的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認(rèn)證,專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?br/>
    一般納稅人丟失已開(kāi)具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?br/>操作好了 可以勾選認(rèn)證

valiant^O^ 追問(wèn)

2019-09-04 10:01

已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票也可以認(rèn)證嗎?

bamboo老師 解答

2019-09-04 10:04

已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票也可以認(rèn)證

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您好 您好 您開(kāi)具的紅字發(fā)票自己認(rèn)證?
2019-09-03 16:24:33
你好,同學(xué)。 留抵不作退稅了,作為營(yíng)業(yè)外支出處理了。
2019-10-28 11:33:23
是的, 1.待抵扣稅額,是還沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票。 2.留抵稅額,是銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-02-27 09:21:27
同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
您好是的,就是這樣計(jì)算的
2018-11-29 08:20:32
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