
請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)給對(duì)方客戶的票開(kāi)錯(cuò)了,然后我們這邊進(jìn)行了沖紅,開(kāi)錯(cuò)的那張票客戶沒(méi)有認(rèn)證,但是我們這邊不小心把沖紅的那張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票認(rèn)證了,這樣就會(huì)導(dǎo)致對(duì)方客戶的留抵稅額減少嗎?
答: 您好 您好 您開(kāi)具的紅字發(fā)票自己認(rèn)證?
老師,公司要注銷,進(jìn)項(xiàng)還有已認(rèn)證的留抵稅額,要這么處理
答: 你好,同學(xué)。 留抵不作退稅了,作為營(yíng)業(yè)外支出處理了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額銷項(xiàng)稅額抵減 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師,這個(gè)分錄我看不明白,能解釋一下嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師好,我們上月有留抵稅額,這個(gè)月老板又讓認(rèn)證了不少,但是卻開(kāi)不出那么多票。在稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,我公司已認(rèn)證留抵稅額32萬(wàn)多,已經(jīng)幾個(gè)月未交稅了,馬上年底了,想達(dá)到稅負(fù)怎么辦呢?
上期留抵稅額還有余額,然后下個(gè)月我有銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
我們現(xiàn)在有留抵稅額還有沒(méi)有認(rèn)證的轉(zhuǎn)票,是不是可以做一下無(wú)票收入,慢慢的調(diào)


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2019-09-03 16:36
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2019-09-03 16:41
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2019-09-04 10:01
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2019-09-04 10:04