企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://nz1l.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師,我想問(wèn)下,科目余額表上面和稅務(wù)報(bào)表上面,的留底怎么不一致?能不能看一看
答: 你第一個(gè)截圖的那個(gè)有明細(xì)科目嗎 看進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 你那個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)
科目余額表里為什么不能出現(xiàn)重復(fù)的科目
答: 您好,因?yàn)橹貜?fù)的話,最后的余額是不平的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,12月份科目余額表上的期初余額是什么時(shí)間段的余額?
答: 同學(xué)你好,就是11月份的期末余額,是你從最開(kāi)始的累計(jì)數(shù)


Mercy 追問(wèn)
2019-09-03 18:16
郭老師 解答
2019-09-03 18:19
Mercy 追問(wèn)
2019-09-03 18:21
郭老師 解答
2019-09-03 18:23
Mercy 追問(wèn)
2019-09-03 18:56
Mercy 追問(wèn)
2019-09-03 19:03
郭老師 解答
2019-09-03 21:44