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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-04 07:46

您好,這里的賬面余額應(yīng)該是120
不是20

維小尼 追問

2019-09-04 07:47

好的

宸宸老師 解答

2019-09-04 07:49

嗯嗯,祝您學(xué)習(xí)愉快

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您好,賬面價(jià)值=賬面原值-折舊攤銷-減值損失,賬面余額就是原值,賬面凈額是原值-折舊攤銷。
2019-07-11 17:54:18
您好,這里的賬面余額應(yīng)該是120 不是20
2019-09-04 07:46:47
固定資產(chǎn): 1、賬面余額=固定資產(chǎn)的賬面原價(jià) 2、賬面凈值=固定資產(chǎn)原價(jià)-計(jì)提的累計(jì)折舊。 3、賬面價(jià)值=固定資產(chǎn)的原價(jià)-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-累計(jì)折舊。 4、賬面原值就是初始入賬價(jià)值 無形資產(chǎn): 1、賬面余額=無形資產(chǎn)的賬面原價(jià) 2、賬面凈值=無形資產(chǎn)原價(jià)-累計(jì)攤銷 3、賬面價(jià)值=無形資產(chǎn)的原價(jià)-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-累計(jì)攤銷 4、賬面原值就是初始入賬價(jià)值
2019-08-16 17:36:38
累計(jì)折舊賬戶屬于資產(chǎn)類的備抵調(diào)整賬戶,其結(jié)構(gòu)與一般資產(chǎn)賬戶的結(jié)構(gòu)剛好相反,累計(jì)折舊是貸方登記增加,借方登記減少,余額在貸方
2023-06-05 17:06:17
雙倍余額法是這樣計(jì)算的。 年限平均法固定資產(chǎn)原值減殘值后的余額除以使用年限 年數(shù)總和法是固定資產(chǎn)原值乘以剩余使用年限除以年限加總合計(jì)。
2018-01-30 22:36:37
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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