
我們公司沒有備用金,買東西老板掏腰包,有時(shí)員工墊付,老板再還給員工,老板掏腰包時(shí),借管理費(fèi)貸其他應(yīng)付款(老板);員工掏腰包時(shí):借管理費(fèi)貸其他應(yīng)付款(員工),老板還員工時(shí)怎么分錄?
答: 借其他應(yīng)付款員工 貸其他應(yīng)付款老板
老師你好,我們單位原來會(huì)計(jì)做的養(yǎng)老金,計(jì)提的時(shí)候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個(gè)人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,今年1_5月之前會(huì)計(jì)計(jì)提個(gè)保社保時(shí)用錯(cuò)了科目,借管理費(fèi)用-個(gè)人社保貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
答: 直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
老師!老板私戶出去的錢!卻拿來一大堆開著企業(yè)抬頭的發(fā)票說當(dāng)費(fèi)用!那這樣的話,外賬怎么記才合理?是不是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-某某總啊
老師,我去年做了一個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖回來可以嗎
上個(gè)月,借,管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸,其他應(yīng)付款!這個(gè)月有商業(yè)險(xiǎn)了,怎么沖銷上個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)


春暖花開了了了 追問
2019-09-05 05:51
馬老師 解答
2019-09-05 07:46
春暖花開了了了 追問
2019-09-05 07:52
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2019-09-05 07:56
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2019-09-05 08:44
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2019-09-05 10:15