
請(qǐng)問(wèn)我7月有筆分錄,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-A公司,7月末管理費(fèi)用就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了?,F(xiàn)在我想把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到法人B,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
答: 你是要把其他應(yīng)付款—A公司換為B嗎
籌建期買了稅控盤,是借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們單位原來(lái)會(huì)計(jì)做的養(yǎng)老金,計(jì)提的時(shí)候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個(gè)人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過(guò)渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況


微笑向前 追問(wèn)
2019-09-05 11:16
月月老師 解答
2019-09-05 11:19