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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-09-06 11:09

你好,電子稅務(wù)局有一個印花稅腎寶

暖暖老師 解答

2019-09-06 11:09

錯別字,印花稅申報的

靈希月 追問

2019-09-06 11:13

在哪里老師

暖暖老師 解答

2019-09-06 12:22

你看看綜合申報那里

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相關(guān)問題討論
你好,電子稅務(wù)局有一個印花稅腎寶
2019-09-06 11:09:40
您好,如果您不是按次申報的,那您沒有發(fā)生業(yè)務(wù)也需要零申報。金額填寫零申報就行了。
2022-10-19 10:27:55
你好,可以的。 操作流程: 納稅人進行印花稅申報時,應(yīng)先進行印花稅稅源信息報告。 點擊【財產(chǎn)和行為稅稅源明細】模塊操作列中印花稅的【稅源采集】按鈕后,系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)至“印花稅稅源信息采集”頁面。 1.查詢印花稅稅源信息 查詢頁面中,輸入稅款所屬期起止。點擊【查詢稅源】,則 可查詢對應(yīng)稅款所屬期內(nèi)已采集的印花稅稅源信息。 圖 查詢印花稅稅源信息頁面 2.新增印花稅稅源信息 點擊頁面上方的【新增稅源】按鈕,系統(tǒng)顯示新增印花稅稅 源信息的彈窗。填寫稅款所屬期內(nèi)稅源信息。點擊選擇【納稅期 限】。納稅期限分為“按次”、“按月”。 按期申報:已進行印花稅按期申報稅(費)種認定的納稅人才可選擇“按月”。選擇【稅款所屬期起】后,按期申報欄次會根據(jù)納稅期限和稅款所屬期自動帶出對應(yīng)認定的稅目,如果沒有 認定信息則提示“您的【稅款所屬期起】【稅款所屬期止】無認定信息,請選擇其他稅款所屬期采集或者在按次中采集不需要認 定的品目”。 按次申報:按次申報不需要進行稅(費)種認定。在按次申報區(qū)域點擊【增行】。如圖所示。 其中,“已繳稅額”由系統(tǒng)根據(jù)納稅人預(yù)繳情況自動帶出,可以修改。信息填寫完畢后點擊【保存】,系統(tǒng)提示確認信息, 點擊【確定】后提交印花稅稅源信息。保存成功后系統(tǒng)提示“保 存成功”,完成印花稅稅源信息報告。如圖所示。
2023-07-13 11:19:04
同學(xué),在電子稅務(wù)局,納稅申報里面你找到印花稅,或者只要你們核定的印花稅,在我的待辦里能查到只能在報稅期內(nèi)申報
2020-12-28 14:46:12
你好,借:稅金及附加 貸:銀行存款
2019-03-04 20:15:31
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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