
老師,請問下,因為去年開了票出去,今年要做了紅沖,那我現(xiàn)在做2019年的匯算清繳,我要把紅沖的收入做調(diào)減嗎?然后賬務(wù)處理可以做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好 是的 做調(diào)減,賬務(wù)處理走以前年度損益調(diào)整。
老師早上好,2019年末暫估費(fèi)用,2020年匯算清繳前取得發(fā)票,如果發(fā)票金額和暫估金額不一致,匯算清繳怎么處理? 要區(qū)分發(fā)票金額大于或者小于暫估金額兩種情況處理嗎?? 賬務(wù)處理是按發(fā)票金額與計提費(fèi)用的金額,做以前年度損益調(diào)整嗎? 麻煩老師解析下 謝謝 了
答: 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模小微企業(yè)去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)64000元,二月份賬務(wù)處理借方庫存商品,貸方以前年度損益調(diào)整,借方以前年度損益調(diào)整,貸方利潤分配。再做匯算清繳,調(diào)減的成本填納稅調(diào)整申報表賬載金額0,稅收金額64000嗎。除了這個還有其他方法嗎,
答: 您好,跨年度項目調(diào)整欄次


顏慕離 追問
2019-09-09 12:49
郭老師 解答
2019-09-09 12:52
顏慕離 追問
2019-09-09 14:28
郭老師 解答
2019-09-09 14:32