
老師,請(qǐng)問(wèn)下,因?yàn)槿ツ觊_了票出去,今年要做了紅沖,那我現(xiàn)在做2019年的匯算清繳,我要把紅沖的收入做調(diào)減嗎?然后賬務(wù)處理可以做以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 你好 是的 做調(diào)減,賬務(wù)處理走以前年度損益調(diào)整。
老師早上好,2019年末暫估費(fèi)用,2020年匯算清繳前取得發(fā)票,如果發(fā)票金額和暫估金額不一致,匯算清繳怎么處理? 要區(qū)分發(fā)票金額大于或者小于暫估金額兩種情況處理嗎?? 賬務(wù)處理是按發(fā)票金額與計(jì)提費(fèi)用的金額,做以前年度損益調(diào)整嗎? 麻煩老師解析下 謝謝 了
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模小微企業(yè)去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)64000元,二月份賬務(wù)處理借方庫(kù)存商品,貸方以前年度損益調(diào)整,借方以前年度損益調(diào)整,貸方利潤(rùn)分配。再做匯算清繳,調(diào)減的成本填納稅調(diào)整申報(bào)表賬載金額0,稅收金額64000嗎。除了這個(gè)還有其他方法嗎,
答: 您好,跨年度項(xiàng)目調(diào)整欄次


童童菇 追問(wèn)
2020-03-20 16:11
郭老師 解答
2020-03-20 16:16
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童童菇 追問(wèn)
2020-03-20 16:20
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2020-03-20 16:26
童童菇 追問(wèn)
2020-03-20 16:47
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2020-03-20 16:51
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2020-03-20 16:52
童童菇 追問(wèn)
2020-03-20 16:57
郭老師 解答
2020-03-20 17:00