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小潔
于2019-09-10 14:15 發(fā)布 ??2442次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-09-10 14:16
這個是計入應付職工薪酬——工資,再轉入管理費用(或生產成本)
小潔 追問
2019-09-10 14:18
分錄咋寫呢
江老師 解答
2019-09-10 14:20
假定是管理人員的加班1、借:管理費用——工資貸:應付職工薪酬——工資2、借:應付職工薪酬——工資貸:應交稅費—— 應交個人所得稅貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
加班費應計入應付職工薪酬-職工福利 還是計到管理費用
答: 這個是計入應付職工薪酬——工資,再轉入管理費用(或生產成本)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,員工加班餐費,借管理費用-職工福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,這樣做對嗎
答: 你好,對的,
加班夜宵計入是借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-職工福利費嗎
討論
員工福利費,或者公司承擔的社保費,我是做的借;管理費用——管理人員職工薪酬貸:應付職工薪酬——應付員工福利費和應付職工薪酬——社保費,我借方都是管理費用——管理費人員職工薪酬這樣做是對的嗎
①借:管理費用_社保 979.09 管理費用_公積金 140貸:應付職工薪酬_社保 979.09 應付職工薪酬_公積金 140 ②借:應付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應付款 497.16 ③借:管理費用_職工薪酬 497.16 貸:應付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調賬?。?/a>
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
這筆分錄為什么不加“應付職工薪酬”借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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小潔 追問
2019-09-10 14:18
江老師 解答
2019-09-10 14:20