老師,我們的行業(yè)是:架線及設(shè)備工程建筑,去年我們的 問
你好,這個是資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補(bǔ) 問
同學(xué)你好,沒有實(shí)際研發(fā)活動,即沒有費(fèi)用發(fā)生,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會計也沒辦法硬做呀,退一萬步說,賬能硬做,那業(yè)務(wù)呢,沒辦法無中生有呀。 答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學(xué),你好 因?yàn)檫@個是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個是特殊算法 答
請問老師,股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
個人注冊了個體工商戶,然后又以個人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個是2個主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答

你好,老師我是貿(mào)易公司,出口貨物。8月份開具了紅字信息表,收到供貨商開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。并且重新開具課正確的發(fā)票會計分錄怎么寫
答: 您好,根據(jù)紅字信息表,供貨商開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,借:庫存商品,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。根據(jù)正確的發(fā)票,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款等科目。
供貨商開給我們的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄,我們是購買方
答: 你好,之前是借庫存商品貸應(yīng)付賬款嘛,現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
供應(yīng)商本月開票3張發(fā)票,1張是上月退貨某原料開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,2張是正常的藍(lán)字發(fā)票,請問3張發(fā)票可以做在同一個分錄上嗎,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票分錄又該怎么做?
答: 你好,最好退貨和銷貨分開

