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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-11 10:59

您好
預付款項的時候寫分錄
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:管理費-福利費
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利費
貸:預付賬款

夜未央 追問

2019-09-11 11:00

好的 謝謝  腦子沒轉過來

bamboo老師 解答

2019-09-11 11:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好,同學,您的分錄正確。
2020-01-22 10:50:35
我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10
你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好!你如果是支付的工資,就應該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
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