
老師,我公司有個(gè)客戶,即是客戶又是供應(yīng)商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應(yīng)的原材料款,該怎樣做分錄?應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以對沖么?
答: 只用一個(gè)往來科目就可以了 不要用兩個(gè)
請問老師,我做內(nèi)賬的,我們讓應(yīng)收賬款中的客戶結(jié)款到我們的應(yīng)付賬款供應(yīng)商那去,,我這樣做分錄對嗎?
答: 你好,不能這樣做,借銀行存款20000,貸應(yīng)收賬款20000,借預(yù)付賬款20000,貸銀行存款20000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問內(nèi)賬中,因質(zhì)量問題客戶扣重300公斤,相應(yīng)應(yīng)收賬款也扣減,我們由這重量再扣減供應(yīng)商重量及應(yīng)付賬款,請問之間怎么做分錄呢?業(yè)務(wù)關(guān)系發(fā)生在上月,本月處理應(yīng)收應(yīng)付賬款
答: 你好 做之前分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了


小艷 追問
2019-09-12 16:35
答疑蘇老師 解答
2019-09-12 17:05