
老師,我是小規(guī)模納稅人,做外賬,公司我剛接手。我錄入了7月份的科目余額表,接著做8月份的賬務(wù)處理,對(duì)公賬戶支出去的錢(qián)支出大于收入,我的分錄錄入上去,銀行存款就變成了負(fù)數(shù),銀行存款是負(fù)數(shù)要怎么處理
答: 你好 沒(méi)有錢(qián)咋支付的 你的分錄應(yīng)該有誤 檢查 一下 科目
小規(guī)模納稅人注銷(xiāo)賬戶,各科目余額如何清理?
答: 你好!辦理完稅務(wù)注銷(xiāo)了?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人月底計(jì)提增值稅怎么做賬務(wù)處理,才能科目余額表里不是負(fù)數(shù)?
答: 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入


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2019-09-14 11:03
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