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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-14 11:44

你好,視同銷售,跟正常銷售一樣做賬。

A子墨云兮 追問

2019-09-14 12:56

哦好的謝謝,那應(yīng)該按進(jìn)價(jià)做銷售收入吧

曼曼老師 解答

2019-09-14 14:09

你好,是的,是這樣的。

A子墨云兮 追問

2019-09-14 14:34

那餐飲業(yè)這樣視同銷售的還有哪些情況呢?老師能幫我舉幾個(gè)例子嗎

曼曼老師 解答

2019-09-15 01:38

目前稅法中將以下八種行為歸入視同銷售行為:

①將貨物交付他人代銷;

②銷售代銷貨物;

③非同一縣(市),將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售;

④將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目;

⑤將自產(chǎn)、委托加工或購買貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營者;

⑥將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者;

⑦將自產(chǎn)或委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)。

⑧將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈(zèng)送他人。

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相關(guān)問題討論
你好,視同銷售,跟正常銷售一樣做賬。
2019-09-14 11:44:12
您好,購買時(shí)可以開具入庫單,驗(yàn)收入庫,領(lǐng)用時(shí)開具出庫單一次性記入營業(yè)費(fèi)用,報(bào)廢時(shí)不再處理。
2017-02-16 20:20:36
借:銀行存款176 銷售費(fèi)用24 貸:主營業(yè)務(wù)收入200
2019-10-14 23:19:48
在餐飲業(yè),就是吃飯不給錢,給酒,也就是說用酒錢換飯錢,會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬?
2016-04-11 13:46:22
你好 借原材料貸銀行存款 。 領(lǐng)用借主營業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi)貸原材料
2020-07-13 09:56:23
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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