鄒老師,您好,我本月的進(jìn)項(xiàng)有5萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)有6萬(wàn),因?yàn)樯婕凹凑骷赐?,本月交增值?萬(wàn),一般項(xiàng)目中還有留抵的進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?(數(shù)字只是打個(gè)比方,好表達(dá)而已) 第二是我這個(gè)月的抵扣有一些是未報(bào)銷(xiāo)的,又是抵扣又留抵了怎么處理?分錄?
ZB
于2019-09-17 15:21 發(fā)布 ??1469次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2019-09-17 17:55
抵扣的有一些是未報(bào)銷(xiāo)的是什么意思?還沒(méi)做賬的嗎
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您好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他收益
2020-08-04 08:49:05

借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,其他收益
2019-06-03 14:46:04

你好!
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-06-30 08:38:16

借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付帳款,入在進(jìn)項(xiàng)稅額中。發(fā)票認(rèn)證通過(guò)了就可以抵扣了。
2015-07-23 10:48:37

您好
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27
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