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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-09-19 11:47

入賬時可以入暫支款:其他應收款-暫支款-XX員工,貸:銀行存款,等收到發(fā)票了再 借:管理費用-辦公費 應交稅費-進項稅 貸:其他應收款-暫支款-XX員工 嗎?
可以

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您好,銀行存款應該做錯了吧,直接調整做錯的分錄就可以了 借 應交稅費 733.08 貸 管理費用733.08 借 銀行存款 733.08貸 應交稅費733.08
2020-01-12 22:14:38
工會經(jīng)費不應該在公司賬套,工會應該單獨建賬
2019-04-26 21:57:38
你做相反的分錄,把之前的沖銷掉就可以了。
2020-01-10 12:34:04
你好同學,分錄貸方科目應該是應付職工薪酬社保,不是應交稅費社保。
2020-01-12 18:50:30
錯了的紅沖了,然后按照正確的來做
2020-01-10 13:39:35
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