老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

按權(quán)責(zé)發(fā)生制,每月的財務(wù)報表的利潤表的營業(yè)收入包不包括其他貨幣資金???
答: 不一定 借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入 不就包含了
請教下,財務(wù)系統(tǒng)里編制利潤表模板,利潤表里應(yīng)該不用取其他貨幣資金數(shù)據(jù)吧?
答: 你好,這個數(shù)據(jù)和利潤表沒關(guān)系,不用取,因?yàn)槭肇浛钜呀?jīng)確認(rèn)為收入了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨幣資金是營業(yè)收入嗎 (沒有其他的貨幣資金)
答: 貨幣資金不是營業(yè)收入。貨幣資金是資產(chǎn)負(fù)債表科目,營業(yè)收入是利潤表科目
如果是其他貨幣資金收款,如果確認(rèn)收入的話是直接借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入,還是要先借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款,然后借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入
用pos收款的分錄 借其他貨幣資金100,貸主營業(yè)務(wù)收入100, 借銀行存款100 貸其他貨幣資金。100
按季報稅。資產(chǎn)負(fù)債表填的期末余額是,資金貨幣是4-6月的資金貨幣么?還是只填6月份的資金貨幣?還有利潤表的營收跟營業(yè)成本是4-6月的營業(yè)成本么,要加起來是吧?
老師,我的其他貨幣資金一進(jìn)一出不做的話,影響本年累計(jì)和本期合計(jì),影響我的財務(wù)報表么?謝謝老師


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2019-09-20 16:44
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2019-09-20 16:46
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