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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-09-21 11:26

你好,你還沒有打印沖紅發(fā)票吧,重新在 成品油管理 ——發(fā)票填開—— 紅字—— 導(dǎo)入紅字信息表,把發(fā)票打印出來,看一下庫存,數(shù)據(jù)應(yīng)該就回來了!

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你好,你還沒有打印沖紅發(fā)票吧,重新在 成品油管理 ——發(fā)票填開—— 紅字—— 導(dǎo)入紅字信息表,把發(fā)票打印出來,看一下庫存,數(shù)據(jù)應(yīng)該就回來了!
2019-09-21 11:26:51
你好,金額應(yīng)當(dāng)是正數(shù)才是的
2017-04-06 15:35:13
您好,您的意思是要賬務(wù)處理還是?
2022-05-12 21:56:22
你好 那就做原來的分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替
2019-06-05 16:24:34
負(fù)數(shù)發(fā)票 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 正數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2018-03-13 15:36:17
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