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寶寶妞
于2019-09-22 23:45 發(fā)布 ??1841次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-22 23:55
您好,一般情況下,貴方根據(jù)收到的款項(xiàng),開具發(fā)票給有資質(zhì)的公司,確認(rèn)收入做賬處理。
寶寶妞 追問
2019-09-23 01:46
老師,我們不開發(fā)票,只是提供成本發(fā)票,和付管理費(fèi)給她們
王雁鳴老師 解答
2019-09-23 08:39
您好,這樣的話,只能在收到款的時(shí)候,記入其他應(yīng)付款了。
2019-09-23 09:56
老師,如果這樣的,本公司所有涉及這個(gè)掛靠項(xiàng)目的所有成本,管理費(fèi)用,都從其他應(yīng)付款走?
2019-09-23 11:03
您好,是的,但是這樣操作不規(guī)范啊。
2019-09-23 11:36
那應(yīng)該怎么做?只是收到錢做其他應(yīng)付款?發(fā)生的所有費(fèi)用就按平時(shí)做賬,該入哪個(gè)科目的,就入哪個(gè)科目?
2019-09-23 11:57
您好,應(yīng)該收到款給對(duì)方開具發(fā)票,支付的款項(xiàng)開回發(fā)票做成本費(fèi)用處理。
2019-09-23 12:12
老師,我們得到的錢是她們收了我們的成本發(fā)票和管理費(fèi)用以后的錢
2019-09-23 13:09
您好,明白,這樣的話,按您說的做吧,收到錢做其他應(yīng)付款,發(fā)生的所有費(fèi)用就按平時(shí)做賬,該入哪個(gè)科目的,就入哪個(gè)科目。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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寶寶妞 追問
2019-09-23 01:46
王雁鳴老師 解答
2019-09-23 08:39
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2019-09-23 09:56
王雁鳴老師 解答
2019-09-23 11:03
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2019-09-23 11:36
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2019-09-23 11:57
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2019-09-23 12:12
王雁鳴老師 解答
2019-09-23 13:09