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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-25 10:39

不填寫的,只有個(gè)未分配利潤(rùn)

抹 茶 追問(wèn)

2019-09-25 10:40

那利潤(rùn)表中,凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)加上未分配利潤(rùn)期初數(shù)不等于未分配利潤(rùn)得期末數(shù),這樣報(bào)表是不是不對(duì)

郭老師 解答

2019-09-25 10:41

勾稽關(guān)系不對(duì)的,可以不用調(diào)整了

抹 茶 追問(wèn)

2019-09-25 10:46

那利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中差了一個(gè)以前年度損益調(diào)整,我的報(bào)表是對(duì)的嗎

郭老師 解答

2019-09-25 10:50

你好,是的
加上這個(gè)對(duì)就可以

抹 茶 追問(wèn)

2019-09-25 10:54

那在現(xiàn)金流量補(bǔ)充資料中,我應(yīng)該把損益調(diào)整做到哪

郭老師 解答

2019-09-25 11:04

你是補(bǔ)交的所得稅嗎

抹 茶 追問(wèn)

2019-09-25 11:28

不是,收回得以前年度招待費(fèi),計(jì)入以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2019-09-25 12:52

補(bǔ)充資料不填寫的,你看下不填寫平不

抹 茶 追問(wèn)

2019-09-25 12:52

如果不填這一筆,就是不平

郭老師 解答

2019-09-25 13:01

那你按照當(dāng)年的管理費(fèi)用填寫吧

抹 茶 追問(wèn)

2019-09-25 13:39

可以放其他里嗎

郭老師 解答

2019-09-25 13:42

可以,你把它做平就行

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以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
2019-08-02 14:15:13
你好,以權(quán)責(zé)發(fā)生制,這樣的情況,業(yè)務(wù)活動(dòng)表和資產(chǎn)負(fù)債表就勾稽不對(duì)是正常的,企業(yè)也一樣的。有納稅調(diào)整就不對(duì)應(yīng)的,需要加上這個(gè)調(diào)整額才是對(duì)應(yīng)。
2020-07-15 09:48:24
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