
您好,請教期末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益?資產(chǎn)負債表是否相等?
答: 以前年度損益調(diào)整”科目應結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當以前年度損益調(diào)整為貸方余額時,會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當以前年度損益調(diào)整為借方余額時,會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,就是我今年調(diào)整了以前年度損益后資產(chǎn)負債表會不平衡,差異這個金額要怎么調(diào)整,謝謝
答: 是指資產(chǎn)負債表二 邊不平衡?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
調(diào)整以前年度損益以后資產(chǎn)負債表不平衡了,怎么做
答: 是不是你的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不一致?


瘋狂的黃豆 追問
2020-07-15 09:50
徐阿富老師 解答
2020-07-15 09:51