
老師你好,我1月份購進貨品借:庫存商品 待認證進項稅額 貸:銀行存款3月發(fā)先發(fā)票開錯做了借:庫存商品 負數(shù) 待認證進項稅額 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù)拿到發(fā)票做了:借:庫存商品 待認證進項稅額 貸:銀行存款處理的對嗎?
答: 紅字沖減的時候不能貸銀行 借:其他應收款 然后藍字發(fā)票再沖減其他應收款
老師,采購入庫,借庫存商品,進項稅額,貸銀行存款?,F(xiàn)收到銷售折扣負數(shù)發(fā)票。分錄要這么做?收到對方轉回的金額(負數(shù)發(fā)票含稅金額)分錄這么寫
答: 借:銀行存款 貸:庫存商品 進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,暫估庫存怎么做,3月入庫并且付款了,4月才開進項發(fā)票。借:庫存商品-暫估貸:銀行存款次月:借:銀行存款,貸:庫存商品-暫估 借:庫存商品,應交稅額-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款。進項的稅額3月暫估的時候要怎么體現(xiàn)?
答: 學員您好,實務中,暫估入庫時因為沒拿到發(fā)票,所以不需要體現(xiàn)進項稅。


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2019-09-25 23:07
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