老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學,你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學校工作,之前沒有做過民非的賬務 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務活動成本貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務收入-食堂管理收入 應交稅費應交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉出,月末怎么做結轉 問
你好,借管理費用-福利費,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調整 主營業(yè)務成本是損益類科目 借其他應付款貸以前年度損益調整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調整,月末再結轉到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

你好,我公司屬建材公司,每個月司機開運輸發(fā)票,我付運輸費,另還要發(fā)一份工資,請問報個稅時只申報工資金額還是工資加運輸費金額?
答: 你好,工資按工資薪金所得申報,運費按勞務所得申報
個人代理貨物運輸發(fā)票,沒有扣個稅,請問這個個稅要怎么申報,沒有申報呢
答: 你好,發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們付款給A供應商,貨款+運費,由B運輸公司承運,并給我們開運輸票,這個運輸費打款給了A,運輸發(fā)票卻是B開的,怎么賬務處理
答: 借:存貨 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款?貨款%2B運費


寶貝芮 追問
2019-09-26 09:38
小云老師 解答
2019-09-26 09:39