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趙亦
于2019-09-26 11:26 發(fā)布 ??941次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-09-26 11:27
你好,應納稅額=應納稅所得額*稅率=599740.19*10%=59974.02借;所得稅費用59974.02,貸;應交稅費——企業(yè)所得稅59974.02
趙亦 追問
2019-09-26 15:10
應納所得稅額是三個月的本年利潤加起來的合計?還是怎么算呢?
鄒老師 解答
2019-09-26 15:19
你好,季度計算的時候,應納稅所得額就是3個季度的利潤總額
你好,季度計算的時候,應納稅所得額就是3個月(不好意思,打錯字了)的利潤總額
2019-09-26 15:24
就是3個月的本年利潤是么?
2019-09-26 15:29
你好,是3個月實現(xiàn)的利潤總額
2019-09-26 15:34
利潤總和是指把本年利潤結轉到利潤分配的就是利潤總和么?
2019-09-26 15:35
你好,不是的本年利潤結轉到利潤分配的金額是凈利潤,而不是利潤總額
2019-09-26 17:16
公式是什么?饒的我頭有點暈……
2019-09-26 17:17
本年利潤的貸方表示利潤總額嗎?
2019-09-26 17:22
你好,本年利潤貸方余額表示凈利潤因為所得稅費用也需要結轉到本年利潤的,所以本年利潤是扣除所得稅費用之后的金額,所以不是利潤總額,而是凈利潤
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留抵數(shù)通過什么科目計提,比如說本月的應納稅額是5萬,上月留抵是4萬 ,怎么寫分錄
答: 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)5,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)4,應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)1
你好,老師想問下關于應納稅額的減征額的分錄怎么做呀?
答: 您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
圖片里這個分錄里出口抵減內銷產品應納稅額是怎么得出來的?
答: 您好,應該是根據(jù)免抵退稅公式計算的,計算步驟如下:
每個分錄和最后應納稅額
討論
按簡易計稅辦法計算的應納稅額應該怎么寫分錄?
為什么應納稅額和應補稅額不一樣,我做計提的分錄到底該用哪個數(shù)字
這種所稅費的應納稅額……是怎么計算來的?分錄應該怎么寫呢?帶上數(shù)字
在申報系統(tǒng)已經申報了11萬的加計抵減額,但是一直沒有做加計抵減的計提分錄,應納稅額也一直小于0,可不可以不做加計抵減的計提?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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趙亦 追問
2019-09-26 15:10
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2019-09-26 15:19
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2019-09-26 15:19
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2019-09-26 17:17
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2019-09-26 17:22