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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-28 14:41

補上,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

小妮子6789 追問

2020-07-28 14:58

應納稅額一直是0

maize老師 解答

2020-07-28 15:03

抵減嗎,抵減過嗎,有抵減過轉,沒有不做你這個對應減免轉這個月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:
其他收益/營業(yè)外收入

小妮子6789 追問

2020-07-28 16:13

沒有抵減過

maize老師 解答

2020-07-28 16:26

沒有就不做處理,幾時抵減幾時做上面分錄

小妮子6789 追問

2020-07-28 17:34

是什么分錄都不用做嗎?等有稅要抵減的時候再做分錄,是這意思嗎?

maize老師 解答

2020-07-28 17:35

是的,是的,是的,是的

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補上,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58
借銷項稅額40518.61 貸進項稅額 32167.84,轉出未交增值稅40518.61 -32167.84,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)8350.77 貸:應交稅費-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 8350.77 貸:銀行存款 5133.99 其他收益/營業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)5,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)4,應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)1
2017-05-04 16:47:22
您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?
2016-12-10 14:41:53
您好,您這個是什么意思?
2022-03-16 11:20:31
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