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送心意

韓老師

職稱中級會計師

2016-12-10 14:45

就是在申報表上本來是應枘稅款197.21元,這個數(shù)又在應納稅額減征額中為¥197.21.也就是說他到期末中繳納的稅款為零了,不知道怎么做分錄。。。

韓老師 解答

2016-12-10 14:41

您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?

韓老師 解答

2016-12-10 14:49

您好,如果您憑證上有做到這筆197.21元稅款的分錄的話(借:某某科目  貸:應交稅費)
那么減征或免征就 :借:應交稅費  貸:營業(yè)外收入

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補上,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58
借銷項稅額40518.61 貸進項稅額 32167.84,轉出未交增值稅40518.61 -32167.84,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)8350.77 貸:應交稅費-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 8350.77 貸:銀行存款 5133.99 其他收益/營業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)5,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)4,應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)1
2017-05-04 16:47:22
您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?
2016-12-10 14:41:53
您好,您這個是什么意思?
2022-03-16 11:20:31
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