- 送心意
韓老師
職稱: 中級會計師
2016-12-10 14:45
就是在申報表上本來是應枘稅款197.21元,這個數(shù)又在應納稅額減征額中為¥197.21.也就是說他到期末中繳納的稅款為零了,不知道怎么做分錄。。。
相關問題討論

補上,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58

借銷項稅額40518.61 貸進項稅額 32167.84,轉出未交增值稅40518.61 -32167.84,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)8350.77 貸:應交稅費-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅 8350.77
貸:銀行存款 5133.99
其他收益/營業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45

借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)5,貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)4,應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)1
2017-05-04 16:47:22

您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?
2016-12-10 14:41:53

您好,您這個是什么意思?
2022-03-16 11:20:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
韓老師 解答
2016-12-10 14:41
韓老師 解答
2016-12-10 14:49