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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-27 14:09

你好 把你之前分錄沖了 重新入 或者你做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  借管理費用負(fù)數(shù)  寫對應(yīng)的進項稅金額

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相關(guān)問題討論
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好 把你之前分錄沖了 重新入 或者你做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 借管理費用負(fù)數(shù) 寫對應(yīng)的進項稅金額
2019-09-27 14:09:57
你好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
2020-03-23 18:03:28
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認(rèn)證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
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