老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問(wèn)
是的,就是自己人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問(wèn)
同學(xué),你好 比如銷售收入1000萬(wàn), 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)。 不得超過(guò)當(dāng)年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬(wàn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬(wàn)。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬(wàn) 答
你好,老師,想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問(wèn)
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問(wèn)
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問(wèn)
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,外賬怎么做分錄
答: 您好,分錄,借:相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,計(jì)算增值稅的時(shí)候只抵扣一部分進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄
答: 剩余的做留抵稅額 一般月底都要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目,若本月有留抵稅額,反映在該科目上為借方余額,這種情況下不需要繳納增值稅,當(dāng)期應(yīng)納稅額為0,;若為貸方余額,則可根據(jù)貸方余額交納增值稅。當(dāng)然,前提是,賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額要和增值稅納稅申報(bào)表一致
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師。我想問(wèn)一下。我們前段時(shí)間抵扣了一張2018的公司購(gòu)買(mǎi)的車子的進(jìn)項(xiàng)票。但是去年會(huì)計(jì)是沒(méi)做帳的?,F(xiàn)在我的增值稅這塊怎么做分錄?因?yàn)榱舻椎慕痤~比較大。最近開(kāi)票都沒(méi)有交稅。
答: 申報(bào)抵扣了是嗎 補(bǔ)做上就可以 折舊也補(bǔ)做

