你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,想咨詢一下 開完紅字發(fā)票后,在開的藍(lán)字發(fā)票是屬于屬于當(dāng)月的,那這樣開錯(cuò)的發(fā)票,會(huì)直接影響購(gòu)買方上個(gè)月抵稅,會(huì)造成購(gòu)買方多繳稅了對(duì)嗎
答: 在開的藍(lán)字發(fā)票是屬于屬于當(dāng)月的,那這樣開錯(cuò)的發(fā)票,會(huì)直接影響購(gòu)買方上個(gè)月抵稅? 什么意思?你新開具的藍(lán)字發(fā)票是否影響上個(gè)月藍(lán)字的抵扣嗎?
開紅字發(fā)票需要繳稅么?
答: 你好,開具銷項(xiàng)紅字發(fā)票不需要納稅,是沖減了收入,沖減了增值稅應(yīng)納稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上期開的發(fā)票已繳稅 本期沖紅字發(fā)票,也開有發(fā)票 最終是負(fù)數(shù)
答: 這沒有關(guān)系,據(jù)實(shí)申報(bào)即可。


喜悅的鮮花 追問
2019-10-05 00:16
佟老師 解答
2019-10-05 07:44